舒城县管理部:市公积金中心组织开展稽核(内审)工作
12月8日,为进一步规范住房公积金运作管理,强化风险管控,全面推进公积金廉政风险防控机制建设,12月8日,市中心稽核科科长胡胜男带领带领稽核组一行四人赴舒城县管理部开展2025年度稽核(内审)工作。
稽核组通过座谈了解、调阅档案资料、查看业务系统等方式,围绕住房公积金政策执行是否到位、影像资料上传是否合规、档案资料是否完整等稽核要求,对管理部2025年公积金归集、提取、贷款等各类业务办理情况进行了细致、全面的审查。审查结束后,稽核组对舒城县管理部业务管理工作给予了肯定,并就稽核(内审)发现的问题提出了具体整改要求。
下一步,舒城县管理部将以此次稽核工作为契机,加强稽核结果运用,针对存在问题,建立台账,明确责任,限期整改。不断提高住房公积金内控管理水平,努力为办事群众提供优质、快捷、高效的住房公积金服务。

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