舒城县管理部开展2025年上半年专项稽核(内审)工作
6月12日,为进一步规范住房公积金运作管理,强化风险管控,全面推进公积金廉政风险防控机制建设,在市中心稽核科科长胡胜男带领下,一行四人对舒城县管理部开展2025年上半年专项稽核(内审)工作。
此次稽核围绕公积金归集、提取、贷款等业务展开。稽核组通过现场查阅资料、系统操作、座谈研讨等方式,与管理部工作人员进行深入交流。详细了解各项业务办理标准和操作流程,指导管理部工作人员严格按照规定办理业务,把好审核关,切实维护缴存职工合法权益。
最后,稽核组对舒城县管理部业务管理工作情况给予了肯定,并就稽核(内审)发现的问题整改提出了要求。舒城县管理部下一步将加强稽核结果运用,对稽核中发现的问题要落实责任、限时整改,最大程度地发挥内审的监督职能,推动住房公积金事业持续健康发展。
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