市公积金中心扎实开展2025年度专项稽核(内审)工作

浏览次数:信息来源: 市公积金中心发布时间:2025-12-11 16:18
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为持续规范住房公积金业务运行,强化内部风险管控,推进廉政风险防控机制建设,12月5日-10日,市公积金中心专项稽核内审小组分别赴市直管理部、舒城县管理部、金寨县管理部以及办公室、资金科等5个单位(科室),集中开展了2025年度专项稽核(内审)实地抽查工作。

本次专项稽核(内审)紧紧围绕公积金业务管理与经费资产管理两大主线,将归集、提取、贷款、会计核算等核心业务,以及日常经费支出、固定资产管理等内部管控重点全部纳入检查范围。工作中创新采用“单位自查+管理部互查+市中心抽查”三级联动模式,对2025年1月至10月期间的制度执行、操作规范及风险防控情况开展全面“体检”。在管理部互查环节,中心精心组织跨区域交叉检查,通过外部视角客观审视业务运行短板,实现互查互学、互帮互促。各参与互查的单位严格按照检查标准,随机抽取各类业务影像资料样本,确保覆盖全部业务类型,着力发现并记录一批实质性问题。

稽核期间,专项小组通过调阅业务档案、核查信息系统、组织座谈交流等多种方式,深入核查被抽查单位的业务运行与内部管理情况,逐项填写《稽核(内审)工作底稿》,并与相关业务科室开展会商研判,汇总梳理问题清单,形成专项稽核(内审)通报。

下一步,中心将以此次专项稽核为契机,坚持问题导向、效果导向,督促各相关单位对稽核发现的问题做到立行立改、举一反三,着力完善长效管理机制。持续提升全市住房公积金管理服务的规范化、精细化、安全化水平,切实守护好广大缴存职工的切身利益。

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