市公积金中心开展稽核(内审)工作 强化管理提升效能
为进一步规范住房公积金各项业务管理,有效防范各类风险,6月12日至25日,稽核(内审)小组一行赴县区管理部开展稽核(内审)工作。此次工作聚焦两大重点:一是对2024年归集、提取、贷款等业务审计整改情况进行“回头看”;二是开展公积金信息系统安全专项检查。
稽核工作创新采用“自查+系统筛查+互查互审+实地核查”模式,先由管理部自查,稽核小组再通过系统筛查问题,同时组织各管理部经办人、复核岗之间交叉互审,稽核组汇总问题后带着问题进行实地核查。通过座谈研讨、调阅资料、查看业务系统,重点检查住房公积金政策执行、影像资料上传、档案资料完整性等情况,形成《稽核(内审)工作底稿》。针对发现的问题联合相关业务科室复盘分析,以专项通报督促整改。
本次稽核工作以问题为导向,进一步加深工作人员对政策的理解和掌握,规范业务操作流程,推动业务标准统一。针对稽核中发现的各类问题,坚持"即查即改、立行立改" ,建立整改台账,明确责任人和时限,构建问题整改闭环管理机制,强化内部监督,持续为我市住房公积金事业向更高质量发展注入动能。
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