市公积金中心组织开展稽核(内审)工作
为进一步优化业务流程,增强内部控制和监督,防范风险,10月29日,市公积金中心党组成员、副主任张友带领稽核(内审)小组一行赴霍山管理部开展稽核(内审)工作。
稽核(内审)小组主要对2024年住房公积金业务管理和2023年审计发现问题整改落实情况进行稽核。通过现场检查、调取资料、座谈交流等多种形式进行,稽核(内审)发现,霍山县管理部能够按照中心政策规定要求办理住房公积金业务,严格执行内部权限和流程的控制和管理,2023年审计发现的问题已整改完毕且未再发生,但也发现霍山管理部在具体业务操作中电子影像档案录入、贷款权证和逾期贷款管理等方面存在不足,需要完善提高,在反馈交流会上稽核(内审)小组进行反馈和交流。
最后,张友主任对霍山县管理部业务管理工作情况给予了肯定,并就稽核(内审)发现的问题整改提出了要求。一要对发现的问题,认真整改。对稽核(内审)发现的问题和不足,限时整改到位,并做到举一反三。二要遵规守纪,加强日常管理。严格遵守新修订的业务细则,按照政策规定办事。加强贷款管理,重视贷款逾期的催收工作;加强防骗提骗贷的日常审核管理,确保资金安全。三要强化学习,完善数据质量。有效运用好“电子化稽查工具”,持续做好住房公积金基础数据质量提升,提升住房公积金数字化管理水平,方便广大缴存职工办理住房公积金业务。
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